州直交通运输部门2021年部门预算公开-凯发优惠
目录
一、部门职责及机构设置情况
二、2021年度部门预算表
1.部门预算收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(分类)
5.支出预算明细表—工资福利支出
6.支出预算明细表—一般商品和服务支出
7.支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表1
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.财政专户管理的非税拨款情况表
16.一般公共预算经费拨款情况表
17.专项资金预算汇总表
18.三公经费预算表
19.州本级专项绩效目标申报表
20.整体绩效目标表
21.新增资产申报表
三、州交通运输局2021部门预算情况说明
(一)介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况及与上年度收支比较情况。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出情况。
6、关于国有资产占用情况说明。
四、专业名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
州直交通运输部门2021年部门预算公开
一、单位概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。
2、组织编制全州公路、水路交通行业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
3、承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理。
4、承担全州道路、水路运输市场监管责任,指导全州城市客运、出租车行业管理工作。
5、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。
6、组织协调全州地方交通战备工作,承担州国防动员有关工作。
7、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。
8、指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。
9、指导全州公路、水路行业有关体制改革,负责交通系统各单位国有资产的管理和保值增值的监督。
10、负责交通从业人员培训的行业管理,组织各单位职工培训、人才交流和劳动工资工作。
11、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施,组织重大科技开发,推动行业技术进步,指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
12、承办州委、州人民政府交办的其它事项等。
二、部门预算单位构成
州交通运输局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,所属行政单位1个、事业单位7个、参公单位1个,分别为州公路管理局(行政)、州地方海事局(参公)、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心、州交通科学技术研究院。州公路局、州交通科学技术研究院单独公开,其余单位全部纳入2021年部门预算编制范围。
经州编委核定的编制人数为151人。实际在职人数177人,其中行政编制22人、参照公务员管理59、事业人员96人。小车编制数16辆,实有车辆14辆。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况(州公路局、州交通科学技术研究院单独公开)。2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括本局机关及所属二级单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数2758.13万元,其中:经费拨款2734.55万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.58万元。2021年收入预算较上年预算总收入2904.59万元减少146.46万元,减少5.04%,主要原因一是非税收入较去年减少5.19万元;二是因政策性调整,项目经费在去年预算基础上相应调减15%,减少了77.43万元;三是正常退休人员增加2人,人员经费相应减少;四是对个人和家庭补助收减少25.98万元等。
(二)支出预算,2021年年初预算数2758.13万元,其中,交通运输支出2287.28万元,住房保障163.33万元,社会保障和就业支出213.93万元,医疗卫生支出93.59万元。2020年支出预算较上年预算总支出2904.59万元减少146.46万元,减少5.04%。其中工资福利支出较上年1810.42万元增加1.15万元;项目支出较上年526.19万元减少77.43万元;对个人和家庭的补助支出较上年41.73万元减少25.98万元。根据预算收支平衡原则,总支出增减主要原因同上。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2758.13万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为2758.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为448.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:公路运输管理和安全专项支出76万元;公路运输管理专项36.49万元;质量监管、运输管理专项131.32万元,主要用于行业监管支出;航道维护和管理专项支出38.27万元,主要用于县市河道、码头、航运水上安全维护等管理支出;交通项目专项122.67万元,主要用于交通规划项目的前期工作支出、交通规划编制、咨询、研究、交通项目招投标限价审查、交通建设质量安全监督管理;其他交通运输支出25万元,主要用于春运工作经费;运行维护专项19万元,主要用于交通信息平台建设、维护以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年州本级以及6个二级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款497.81万元,比2019年预算526.26万元减少28.45万元,减少5.4%。主要原因是正常退休人员增加2人,工资福利支出及人员经费相应减少。
2020年三公经费部门预算数合计为89.5万元。其中公务接待费39.5万元、公务用车运行费50万元。
2021年三公经费部门预算数合计为66.5万元。其中公务接待费32.5万元,较上年减少7万元,减少17.72%,公务用车运行费34万元,较上年减少16万元,减少32%,
三公经费总体较上年减少23万元,公务接待费较上年减少7万元,主要原因是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神,接待费相应调减;公务用车运行费较上年减少16万元,主要原因是州交通建设工程造价管理站、 州交通规划办公室、 湘西自治州交通建设中心三单位公车改革实行车补,取消公车。
3、国有资产占有使用及新增情况
(1)2021年度,本部门有公务用车14辆,其中执法执勤用车1,公务用车10辆,应急保障用车3辆。通用设备 863台(套),专用设备3台(辆)。(2)2021年新增固定资产总额27.17万元,其中州交通运输局9.25万元,州道路运输服务中心8万元,州交通规划办1.2万元,州交通建设质量安全监督站3万元,州水运事务中心0.78万元,州交通造价站0.24万元,州交通建设中心4.7万元。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额75.42万元,其中,政府采购货物预算75.42万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格
附件7-州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件8-财政拨款收支总表
附件9-一般公共预算支出情况表
附件10-一般公共预算基本支出情况表
附件11-一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出
附件12-一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出
附件13-一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
附件14-政府性基金预算支出情况表
附件15-纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表
附件16-一般公共预算拨款-经费拨款州级支出预算表
附件17-州级专项资金预算汇总表
附件18-一般公共预算“三公”经费预算表
附件19:州本级专项绩效目标申报表
附件20:州本级专项整体绩效目标申报表
附件21:新增资产申报表